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  • Foto del escritor: radiodonosti
    radiodonosti
  • 30 sept 2025
  • 4 Min. de lectura

El equipo de gobierno municipal ha explicado la situación económica del ayuntamiento de Lezo y ha dado a conocer los cambios o pasos que propone para que reorientar la situación actual hacia un terreno positivo.


"Una de las prioridades del equipo de Gobierno municipal en los últimos meses ha sido analizar la situación económica del Ayuntamiento de Lezo.


El servicio de asesoría Betean realizó un diagnóstico que muestra que de no variar la tendencia de la gestión económica del Ayuntamiento de Lezo de los últimos años, puede llegar a una situación de bloqueo, tal y como recoge el informe: "si se mantiene esta tendencia, se estima que el resultado operativo para el ejercicio 2026 será negativo y pondrá en riesgo la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento a medio plazo".


Betean ha analizado los datos económicos del periodo 2020-2024. Entre los datos más significativos de este análisis destacan el balance entre ingresos y gastos del Ayuntamiento de Lezo.


  • Los ingresos fueron de 9.391.215 € en 2020 y 10.686.832 € en 2024. Es decir, los ingresos del Ayuntamiento de Lezo a lo largo de estos años sólo han aumentado un 13,8%.


  • Los gastos ascendieron a 9.119.008 €en 2020 y 10.826.666 €en 2024. Es decir, en cuatro años los gastos del Ayuntamiento de Lezo han aumentado un 18,8%


La conclusión de Betean es clara: se está generando un desequilibrio estructural y el ayuntamiento tiene una necesidad urgente de tomar medidas para corregir esta tendencia.


La situación actual es consecuencia de la evolución de la gestión de los últimos años. Hay que tener en cuenta muchas variables y circunstancias, pero hay que destacar dos variables claras y principales:


  • Por un lado la tendencia a congelar, y en algunos casos rebajar, los impuestos y tasas en legislaturas anteriores. Esto ha supuesto una tendencia a la baja en los ingresos de estos impuestos. A esto hay que añadirle que en el periodo 2015-2023 la subida del IPC fue del 19,5%. Hay que tener en cuenta que, según los últimos datos del Eustat (el último dato actualizado es de 2022), entre 2015 y 2022 la renta de la ciudadanía de Lezo creció de media un 25,8%. A pesar de ello, no se han tomado medidas ni siquiera para hacer frente al encarecimiento de los precios, lo que ha tenido un impacto directo.


  • Por otra parte, en este periodo se adoptaron una serie de decisiones que tuvieron una incidencia significativa en el gasto de personal. Entre otros:


    • A partir de 2015, se decidió abonar un complemento salarial a todas las personas trabajadoras, con concepto de productividad, a pesar de no disponer de un sistema de medición de productividad previamente acordado. Durante los años de vigencia de esta medida (2015-2023) supuso una cuantía anual media de unos 79.000 €.


    • Entre 2019 y 2021 se adoptaron dos decisiones significativas, por un lado, establecer complementos salariales a algunas personas trabajadoras y, por otro, elevar los niveles salariales de todas las trabajadoras y los trabajadores. Estas decisiones supusieron en esos años un gasto acumulado cercano a los 740.000 €.


Desde el inicio de la legislatura hasta la actualidad hemos tomado decisiones en el sentido de reducir gastos y aumentar los ingresos.


  • En las ordenanzas fiscales se estableció una subida del IPC del 2,5% en 2024 y del 1,5% en 2025, por debajo del IPC.

  • Tasas de recogida de residuos. Incremento del 5% en 2024 y del 50% en 2025 para responder al requisito que nos viene de Europa. Desde abril, los municipios de más de 5.000 habitantes también tenemos que cumplir la ley 7/2022. Esta ley establece que el servicio de recogida de residuos no puede ser deficitario.

  • Supresión del complemento de productividad. Así, como se ha señalado anteriormente, se ha evitado un gasto cercano a los 79.000 €.


Pese a todo, las decisiones que hemos tomado no han sido suficientes para hacer frente a los incrementos de gastos. De hecho, los gastos de personal han aumentado en torno a 900.000 € en los últimos cinco años, los servicios básicos (limpieza, energía, mantenimiento, agua, residuos) casi 600.000 €, y las transferencias (gestión del polideportivo, Oarsoaldea y subvenciones de Servicios Sociales) 300.000 €.


Ante esta situación, elaboraremos un plan de acción básico de 2 años.

Estas son las medidas y pasos que desde el equipo de gobierno municipal proponemos para este plan:


  • Incremento del IPC + 2 puntos (5% en total) en las ordenanzas fiscales de 2026 para obtener ingresos adicionales por impuestos y tasas. Estimamos que esto supondrá unos ingresos adicionales al Ayuntamiento de unos 150.000 €. Estimamos que este incremento supondría para la ciudadanía un incremento aproximado de 34-45 € por hogar. En 2027, también prevemos un incremento por encima del IPC, es decir, un aumento del IPC + algún punto.

  • Tenemos claro que no se puede dejar a las espaldas de las y los lezoarras todo el peso de las medidas de solución, por supuesto, y nos corresponde dar pasos también en el ayuntamiento. Por lo tanto, de cara al año 2026, se prevé la congelación de los salarios del ayuntamiento.

  • En el mismo sentido, y aprovechando las jubilaciones y cambios de plantilla que se han producido en el Ayuntamiento, se han tomado las decisiones de suprimir los complementos salariales que tenían establecidos en los puestos de mayor salario y de rebajar su nivel salarial. Esto suponía más de 36.000 € y así se han evitado estos gastos complementarios.

  • Junto a ello, en los próximos dos años debemos realizar una revisión de los servicios municipales en los que, buscando la optimización de servicios y recursos, trabajaremos también las posibilidades de ahorro.

  • Para ordenar todo ello, se prevé la elaboración de un plan económico-financiero para los años 2026-2027.


Esa será la propuesta que llevaremos al pleno"



 
 
 

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